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[其他资料02 质量体系内部审核程序
说明:1 目的 为检查实验室质量行为和有关检验结果是否符合质量体系文件的规定和要求,进行有计划、定期的内部审核,对存在的不足进行不断的改进,确保质量体系持续符合要求和有效运行,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司各部门的内部审核工作。 3 职责 3.1 公司总经理审批质量体系审核计划。 3.2 质量负责人 3.2.1 负责制订审核计划和组织实施,落实审核所需的资源和设施。 3.2.2 负责协调不符合项所引起的争议。 3.2.3 监督审核中不符合项的纠正措施的实施。 3.3 内审组长负责组织质
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[其他资料JIS K6251-2004 硫化橡胶和热塑性橡胶 抗拉强度测定K6251-2004
说明:硫化橡胶和热塑性橡胶 抗拉强度测定
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[其他资料35检测报告修改程序
说明:1 目的 为保证我公司检测报告修改的程序性、公正性和及时性,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于所有检测项目报告的修改、审核、批准、发放及归档。 3 职责 3.1 综合管理办公室负责受理对外检测报告修改事务。 3.2 公司总经理负责批准报告修改。 3.3 审核人员负责对已修改报告进行复核。 3.4 综合管理办公室负责相关资料的归档。 4 工作流程 4.1 检测报告错误修改 4.1.1 接收 检测报告修改申请由综合管理办公室负责受理。委托单位需带齐以下资料到综合管理办公室填写检测报告修
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[其他资料20工程现场检测工作程序
说明:1目的 为对现场样品进行检测,并保证现场检测的公正性,符合性,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于工程现场检测工作。 3 职责 3.1 检测项目负责人负责现场检测任务的组织。 3.2 检测人员负责现场检测工作。 3.3 质量监督员负责现场检测的监督。 4 工作流程 4.1 接受检测委托任务 4.1.1 委派工作 4.1.2 综合管理办公室负责与委托方洽谈检测协议(合同),检测协议(合同)经公司法人代表(或授权人)签字批准后实施。 4.2 任务的组织 4.2.1 根据工程现场检测项目的具体情
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[其他资料18样品管理程序
说明:1目的 为保证样品的代表性、有效性、完整性、唯一性,对样品的接收、流转、贮存、处置及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司检测业务检测样品接收、流转、贮存、处置及样品的识别等环节管理。 3 职责 3.1 质量负责人批准样品的处置。 3.2 监督员负责监督样品的处理。 3.3 检测人员对样品在流转试验过程中的防护对异常样品进行登记。 3.4接收人员负责核对样品的完整性以及是否符合检测要求,负责样品的流转、贮存过程中的安全并做好样品的标识;对委托资料
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[其他资料17抽样程序
说明:1目的 为保证抽样工作的真实性、科学性、公正性,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司抽样工作的管理。 3 职责 3.1 质量负责人批准样品的处置。 3.2 监督员负责监督样品的处理。 3.3 检测人员负责对样品在流转试验过程中的防护。 3.4接收人员负责核对样品的完整性以及是否符合检测要求,负责样品的流转,贮存并做好样品的标识。 4 工作流程 4.1 送检样品 4.1.1 委托单位填写“检验委托单”,内容包括:样品的状态、规格、数量、工程名称、委托单位、工程所在地、检测项目、检测要求
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[其他资料16仪器设备运行检查程序
说明:1目的 为确保检测结果的准确性和有效性,保证仪器设备的正常运行使用,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司检测仪器设备在两次校准、检定期间进行的运行中检查。 3 职责 3.1 质量负责人批准运行检查计划,处理运行检查中发现的问题。 3.2 检测部门负责人负责提出运行检查计划,并组织实施。 3.3 综合管理办公室负责仪器设备运行检查中涉及到的资料的保存。 4 工作流程 4.1检测部门负责人根据实际情况,于每年初制定仪器调和运行中检查计划,经质量负责人审核后组织实施。 4.2 仪器设备运行
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[其他资料13量值溯源管理程序
说明:1目的 建立能够用于检测的所有仪器设备、辅助测量设备的量值溯源机制,确保检测结果的准确性,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有对检测结果的准确性或有效性有显著影响的仪器设备。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准所有仪器设备的量值溯源计划。 3.2 检测部负责人制定仪器设备的量值溯源计划。 3.3 综合管理办公室负责设备的周期检定计划和校准计划的实施。 3.4 检测部门负责人负责提出设备检定申请。 4 工作流程 4.1 计划的编制和实施 4.1.1 每年年初检测部门负责人向技术负
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[其他资料12仪器设备管理程序
说明:1 目的 为保证检测中所用的仪器设备的正常动作确保检测数据的准确性和有效性,特制定此程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有的仪器设备管理。 3 职责 3.1 公司总经理批准仪器设备采购申请和年度仪器设备检定计划。 3.2 技术负责人负责审核设备采购申请,批准设备投入使用和编写年度设备检定计划,组织设备停用、报废的评审。 3.3 综合管理办公室负责设备的采购及管理。 3.4 检测部门负责人负责提出仪器设备购买申请及设备的验收。 3.5 检测人员负责设备的使用、保养。 3.6 监督员负责仪器设
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[其他资料11档案管理程序
说明:1 目的 为加强对印章刻制和使用的管理,维护印章的严肃性,使印章在公务活动中正常发挥作用,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司印章管理的控制过程。 3 职责 3.1 公司总经理批准印章及有关业务专用章的刻制、更换。 3.2 各类印章应指定专人保管和使用。 3.3 印章管理人员必须保证印章的绝对安全和正确使用。 4 工作流程 4.1 印章分类 4.1.1本公司公章 4.1.2 公司业务专用章 4.1.3 公司检测报告专用章 4.1.4 CMA专用章 4.2 印章的刻制 4.2.1公司总
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[其他资料09 印章管理程序
说明:1 目的 为加强对印章刻制和使用的管理,维护印章的严肃性,使印章在公务活动中正常发挥作用,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司印章管理的控制过程。 3 职责 3.1 公司总经理批准印章及有关业务专用章的刻制、更换。 3.2 各类印章应指定专人保管和使用。 3.3 印章管理人员必须保证印章的绝对安全和正确使用。 4 工作流程 4.1 印章分类 4.1.1本公司公章 4.1.2 公司业务专用章 4.1.3 公司检测报告专用章 4.1.4 CMA专用章 4.2 印章的刻制 4.2.1公司总
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[其他资料10人员培训与考核程序
说明:1 目的 为有计划地对有关人员进行培训和考核,使其获得从事有关工作所需要的知识和技能,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司内所有人员的培训与考核工作。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准培训计划。 3.2 技术负责人负责审核培训计划内容及监督培训的实施。 3.3 综合管理办公室负责整理、编写制度总体培训计划,并组织实施。 4 工作流程 4.1 培训需求及目标。 4.1.1 每年年初(一月份)技术负责人根据公司的实际情况和当前业务发展的需要,提出本年度人员培训的目标及基本要求。 4.1
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