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介绍说明
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1 目的
为检查实验室质量行为和有关检验结果是否符合质量体系文件的规定和要求,进行有计划、定期的内部审核,对存在的不足进行不断的改进,确保质量体系持续符合要求和有效运行,特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司各部门的内部审核工作。
3 职责
3.1 公司总经理审批质量体系审核计划。
3.2 质量负责人
3.2.1 负责制订审核计划和组织实施,落实审核所需的资源和设施。
3.2.2 负责协调不符合项所引起的争议。
3.2.3 监督审核中不符合项的纠正措施的实施。
3.3 内审组长负责组织质量体系内部审核工作。
3.4 内审员负责审核工作,制定审核检查表,提供与审核有关的信息,对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪。
3.6 各部门配合质量体系内部审核工作。
4 工作流程
4.1 质量负责人制定质量体系内部审核计划,经公司总经理审批后实施 。
4.2 通常对试验室质量体系审核和各部门的审核每年至少一次,当客户的抱怨涉及到对检测工作质量或质量方针等时,应追加临时审核。
4.3 审核准备
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